內部審計
【項目介紹】
內部審計是指為滿足股東及內部管理需要,通過審計企業一定期間的財務及相關資料,對企業經營活動成果及財務風險進行評價,以促進企業目標的實現。
永然會計師事務所內部審計特色在于:根據客戶的需求,向企業派出由財稅專家組成的項目組,必要時可增派法律專家,對企業的經營活動、財務狀況進行全方位審計,在審計過程中對財稅、管理、法律資料進行匯整、診斷、分析,找出財稅、管理的風險點,出具企業經營活動成果及財務風險方面的審計報告。
在審計的基礎上,永然咨詢團隊可進一步提出改善方案,以降低客戶經營成本,堵塞管理漏洞,提高管理效率,實現經營目標。
【審計優勢】
山東永然會計師事務所成功為多家單位股東及管理層提供內部審計服務。如果您需要內部審計服務,可以聯系永然所,永然所愿為您提供最優的服務。聯系電話:0631-5208978、0631-5208971。
收費標準
我們依據統一的收費標準,根據您的規模、業務復雜程度及我們所派人員的級別確認最終收費,具體標準請咨詢0631-5224567
內部審計資料清單
賬務資料(內審期間)
1.審計期間會計報表及附注(含分公司)
2.全部賬目
3.全部會計憑證
4.科目余額表
說明:各年1級至末級的期初.期末和累計發生額
5.銀行存款對賬單.余額調節表
說明:各年所有帳戶全部銀行存款對賬單和審計期末銀行存款余額調節表
6.房屋.車輛等固定資產及無形資產產權證明(鑒定書)
7.長短期投資,投資協議.被投資單位營業執照.被投資單位會計報表
說明:截止會計報表日的被投資單位經審計會計報表
8.長短期借款合同,抵押擔保資料
9.固定資產盤點表
說明:標明固定資產各稱.規格.數量.原值.預計殘值.使用年限.折舊額.凈值
10.存貨盤點表
說明:截止會計報表日的盤點表,標明存貨的名稱.規格.數量.單價.總金額
11.納稅申報表.繳款書.稅務檢查報告
12.所有往來明細
說明:含應收(付)帳款.預收(付)帳款.其他應收(付)帳款
13.收支明細表
14.費用明細表
15.支票的領.用.存及作廢情況表登記簿
16.發票使用情況表
說明:領購票號.金額;已使用的票號.金額;剩余的票號.金額
備查類資料
17.營業執照
18.國稅、地稅備案資料
19.公司章程.協議(工商備案)
20.設立、變更驗資報告
21.以前年度審計報告、資產評估報告
22.清產核資專項審計報告
23.財務會計制度及相關內部控制制度
說明:含企業會計制度、會計核算辦法、內部管理制度
24.關聯方關系及其交易情況、會計政策變更、會計估計變更及原因說明
25.單位組織結構框架圖
26.股東會、董事會重大決議等文件,重大訴訟、重大違紀事項、重要會議記錄
27.上級部門對企業檢查的處理、通知文件
其他備查類資料
29.其他重要經濟合同
說明:含租賃、貸款、保證保險、許可權、委托管理、長期投資、購銷、專有技術等
30.工程承包合同
31.招投標文件
32.總、分包合同
33.工程預算及決算書
34.轉讓房地產有關資料
說明:商品房銷售合同副本、工程施工結算單等
35.銷售情況匯總表
36.涉及收入、成本的所有合同
37.房屋銷售明細清單