內控審計
作者:admin
更新時間:2022-03-31 16:55:40
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內控審計
【項目介紹】
內部控制審計是依據《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制配套指引》、《小企業內部控制規范(試行)》、《行政事業單位內部控制規范(試行)》,通過對被審計單位內控制度的審查、分析、測試、評價,確定其內控制度的建立、健全及有效性,并出具報告,以防范風險和控制舞弊。
【審計優勢】
山東永然會計師事務所擁有多年的“內部控制審計”經驗,成功為多家中小企業提供審計服務。如果您需要“內部控制審計”或其他審計服務,可以聯系永然所,永然所愿為您提供最優的服務。聯系電話:0631-5208978、0631-5208971。
【收費標準】
我們依據統一的收費標準,根據您的規模、業務復雜程度及我們所派人員的級別確認最終收費,具體標準請咨詢0631-5224567
【資料清單】
1.公司章程
2.公司組織結構圖(反映母公司、子公司及分公司關系及持股比例)
3.董事會、監事會、股東會治理制度
4.風險、預算管理
5.薪酬政策與人事管理
6.會計核算與財務報告管理
7.資金活動、投資籌資管理
8.存貨、固定資產、無形資產管理
9.采購、銷售業務管理
10.工程項目管理
11.擔保業務管理
12.合同管理
13.企業內部審計制度
14.企業內部控制自我評價報告